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湘潭县监察局2016年度部门决算公开

时间:2017-8-4 19:24:14 来源:湘潭县纪检监察网 作者:湘潭县监察局 
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      第一部分 湘潭县监察局概况


     (一)主要职能


       1.贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定,领导全县和驻县单位党的纪律检查工作。


       2.维护党的章程和其他重要规章制度,协助县委整顿党风,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点监督检查科局级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的纪律执行情况以及思想作风等方面的情况。


       3.负责对党员进行纪律教育,做出关于维护党纪的决定。


       4.负责查处全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法规的重要或复杂的案件,按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员控告和申诉,保护党员民主权利和合法权益。


       5.协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。


       6.调查各级党组织和党员遵纪守法情况,研究党风党纪问题,建立健全党内法规、制度。


       7.按照干部管理权限,配合县委组织部对乡镇纪委和县直单位纪委(纪检组)领导干部进行考察、调整和任免。负责全县纪检干部培训。


       8.为县党风廉政建设责任制领导小组、县领导干部廉洁自律领导小组协调、联系、组织办理有关工作。


       9.承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。


       按照《中华人民共和国行政监察法》的规定,行政监察方面的主要职责是:


       1.贯彻落实国务院、监察部、省政府、监察厅、市政府、市监察局和县政府有关行政监察工作的指示,领导全县和指导驻县单位的行政监察工作。


       2.按照分级管理的原则,监督检查县人民政府各部门及其国家公务员;县人民政府及其各部门任命的其他人员;乡镇人民政府及其领导人员,县属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。


       3.调查监察对象遵纪守法的情况,查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定,命令的情况以及违法违纪行为,审理决定不服行政处分的申诉。保护监察对象的正当权利和合法权益。


       4.研究政风政纪中带普遍性、倾向性的问题,制订地方性行政监察规章制度,并组织实施。


       5.按照干部管理权限,配合有关部门对县直单位监察室领导干部进行考察、调整、任免和培训。


       6.承办县人民政府和上级监察部门授权或交办的其他事项。


       (二)部门决算单位构成


       湘潭县监察局,是行政单位,内设10个工作室,8个纪检联组,独立核算单位。


      现有编制人数 53 人,实有在职人员 50人,退休人员12人。


       第二部分 湘潭县监察局2016年度部门决算情况说明


       (一)收入支出总体情况说明


      本部门全年收入决算数为904.84万元,与去年同比增涨2.27%,支出决算数为905.36万元,与去年同比增涨0.14%。


       (二)收入决算情况说明


       本部门全年总收入904.84万元,其中财政拨款收入890.96万元,占总收入的98.47%;其他收入13.87万元,占总收入的1.53%。


       (三)支出情况决算说明


       本部门全年总支出为905.36万元,其中基本支出626.23万元,占总支出的69.17%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;项目支出279.13万元,占总支出的30.83%,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出。


       (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明


       本部门全年财政拨款收入决算数为890.96万元,与2015年同比增涨3.12%,支出决算数为891.49万元,与2015年同比增涨3.18%。


      (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


       1.财政拨款支出决算总体情况


       本部门全年财政拨款支出决算数为891.49万元,与2015年同比增涨3.18%。


       2.财政拨款支出决算结构情况


       本部门全年财政拨款支出决算数为891.49万元,包括:基本支出626.23万元,占总支出的70.25%,其中人员经费支出332.26万元、日常公用经费支出293.97万元;项目支出265.26万元,占总支出的29.75%,其中行政事业类项目支出265.26万元。


       3.财政拨款支出决算具体情况


       本部门全年财政拨款支出决算数为891.49万元,预算数为651.23万元,其中人员经费支出决算数为332.26万元,预算数为320.73万元;日常公用经费支出决算数为233.97万元,预算数为66.45万元;行政事业类项目支出决算数为265.26万元,预算数为264.05万元。


       (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


       本部门一般公共预算财政拨款基本支出决算数为626.23万元,其中人员经费支出决算数为332.26万元,占基本支出的53.06%;日常公用经费支出决算数为233.97万元,占基本支出的46.94%。


       (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


       1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明


       本部门2016年“三公”经费决算数20.81万元,与去年同比降低11.45%。其中:公务接待费5.65万元,与去年持平;公务用车购置0万元,与去年持平;车辆运行费15.16万元与去年同比降低15.07%,减少的主要原因是公车改革后,公务用车运行费显著降低;因公出国(境)费0万元,与去年持平。


       2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明


       本部门因公出国(境)团组数0个,人数0人。公务用车购置数0辆,车辆编制数3 辆,实有3 辆,(其中执纪车辆2辆,应急车辆1辆)。国内公务接待全年累计214批次,接待人数1257人,公务接待费5.65万元主要用于接待省、市纪委及监察局检查、考察等。


     (八)政府性基金预算收入支出决算情况


       本部门全年无政府性基金预算收入和支出。


     (九)其他重要事项


       1.机关运行经费支出情况


       本部门2016年度机关运行经费支出245.31万元,比2015年降低28.94%。


       2.政府采购支出情况


       本部门2016年度政府采购支出总额1.45万元,其中:政府采购货物支出1.45万元。


       3.国有资产占用情况


       截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,执纪车辆2辆,应急车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上的通用设备0台。


       4.预算绩效情况说明


       本部门整体支出绩效:在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:目标1:贯彻落实上级关于党风廉政建设的有关精神。目标2:领导全县党的纪律检查工作。目标3:维护党的路线、方针、政策和决议的执行情况,负责对党员干部进行纪律教育,贯彻落实及领导全县的行政监察工作。


       评价结果:提升了社会廉政指数,促进了社会和谐稳定。提高了党政机关的清廉指数,有力推动了全县党风廉政建设广大党员干部的廉洁自律意识得到了有效提高,风清气正的社会日渐浓厚,各项措施落实到位,助力党风廉政建设长远发展。根据目前反馈情况,服务对象满意率为98%。


       第三部分 湘潭县监察局2016年度部门决算表(单位:万元)


       (一)部门收入支出决算总表/webbj/UploadFile/file/20170829/20170829192119551955.XLS


       (二)部门收入决算表/webbj/UploadFile/file/20170830/20170830082797649764.XLS


       (三)部门支出决算表/webbj/UploadFile/file/20170829/20170829192127522752.XLS


       (四)部门财政拨款收入支出决算表/webbj/UploadFile/file/20170829/20170829192223762376.XLS


       (五)一般公共预算财政拨款支出决算表/webbj/UploadFile/file/20170829/20170829192396579657.XLS


       (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表/webbj/UploadFile/file/20170829/20170829192381788178.XLS


       (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表/webbj/UploadFile/file/20170830/20170830082784378437.XLS


       (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表/webbj/UploadFile/file/20170830/20170830082852115211.XLS

 

       第四部分  名词解释


       1. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


       2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

湘潭县纪委监察局 
2017年8月4日 

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